|
Faktúra |
250115
|
Taška - nákupná s logom, dáždnik s logom
|
828,04 |
s DPH |
OBJ-25-052
|
|
250115 |
Chránené dielne, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
2025-086
|
Výroba oceľového schodiska so zábradliami, žiarivo-zinkovanými roštami a povrchovou úpravou /vstup do materskej školy/
|
7 183,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Ferrum Line s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Objednávka |
42323
|
Školské špongie, samolepiace záložky
|
29,52 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
511040538
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
75,30 |
s DPH |
|
511040538
|
15.08.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025/019
|
Tepelná energia 7/2025
|
2 307.90 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Obec Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
2025173
|
Účtovné práce za mesiac jún 2025
|
492,00 |
s DPH |
|
1/2024, Dodatok č. 1
|
13.08.2025 |
IL TAX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
7/2025
|
Dotácia - strava /júl/
|
100,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
5720052573
|
Poistenie elektroniky
|
33,00 |
s DPH |
|
5720052573
|
13.08.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
Faktúra |
1411843530
|
Telefónne poplatky
|
103,58 |
s DPH |
|
3/2016
|
12.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
1020250008
|
Maliarske a natieračské práce
|
2 174,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Malužinská, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
202531
|
Spracovanie miezd za júl 2025
|
510,60 |
s DPH |
|
5/2018
|
11.08.2025 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
52570674
|
Operatívny servis
|
28,72 |
s DPH |
|
880735
|
04.08.2025 |
DELTECH, a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
8373609010
|
Telefónne poplatky
|
60,33 |
s DPH |
|
9900864252
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2507026
|
Oprava zariadení
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2025161
|
Účtovné práce za mesiac máj 2025
|
492,00 |
s DPH |
|
1/2024, Dodatok č. 1
|
04.08.2025 |
IL TAX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
20250396
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
ZO/2021FZO24275-1
|
04.08.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2700002419
|
Vodné, stočné 8/2025 (ŠJ, MŠ)
|
135,00 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
01.08.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
2700020144
|
Vodné, stočné 8/2025 (ZŠ)
|
81,00 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
01.08.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
3207007700
|
Dodávka a distribúcia elektriny 8/2025 (ZŠ)
|
365,00 |
s DPH |
|
9100723613
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
3207001700
|
Dodávka a distribúcia elektriny 8/2025 (ŠJ, MŠ)
|
981,00 |
s DPH |
|
9100376544
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |