|
|
Faktúra |
250935
|
Mäso a mäsové výrobky
|
78,47 |
s DPH |
|
001/2009
|
10.11.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25110018
|
Cestoviny, ryža, doplnkový tovar
|
657,71 |
s DPH |
|
6/2023
|
07.11.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72533627
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
174,45 |
s DPH |
|
3990/ 2008
|
11.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250923
|
Mäso a mäsové výrobky
|
98,49 |
s DPH |
|
001/2009
|
05.11.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510377
|
Potraviny
|
220,93 |
s DPH |
|
4/2024
|
05.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250101058
|
Čaje, sirupy, doplnkový tovar
|
258,05 |
s DPH |
|
201302005
|
05.11.2025 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250921
|
Mäso a mäsové výrobky
|
185,96 |
s DPH |
|
001/2009
|
04.11.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253381
|
Ovocie, zelenina
|
209,56 |
s DPH |
|
7/2009
|
04.11.2025 |
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250914
|
Mäso a mäsové výrobky
|
144,69 |
s DPH |
|
001/2009
|
03.11.2025 |
BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. |
Školská jedáleň - potraviny |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1321908020
|
Telefónne poplatky
|
108,58 |
s DPH |
|
3/2016
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S252014555
|
Čistiace prostriedky ZŠ, MŠ
|
24,48 |
s DPH |
1091874
|
|
03.11.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510031
|
Oprava zariadení podľa s.l.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Eduard Salanci - ESAL |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378358499
|
Telefónne poplatky
|
60,33 |
s DPH |
|
9900864252
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202543
|
Spracovanie miezd za október 2025
|
538,20 |
s DPH |
|
5/2018
|
11.11.2025 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1092163
|
Kancelárske potreby
|
54,43 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2700002419
|
Vodné, stočné 11/2025 (ŠJ, MŠ)
|
135,00 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
01.11.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2700020144
|
Vodné, stočné 11/2025 (ZŠ)
|
81,00 |
s DPH |
|
14/2002/9322008
|
01.11.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3207007700
|
Dodávka a distribúcia elektriny 11/2025 (ZŠ)
|
365,00 |
s DPH |
|
9100723613
|
01.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3207001700
|
Dodávka a distribúcia elektriny 11/2025 (ŠJ, MŠ)
|
981,00 |
s DPH |
|
9100376544
|
01.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Svätý Križ |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2404241166
|
Poistenie elektronických zariadení
|
37,80 |
s DPH |
|
2404241166
|
27.10.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola s materskou školou Svätý Kríž |
Mgr. Janka Cuprová |
Riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |