Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 133502674716 zálohová platba elektrina 08/2026 - ŠJ, MŠ 914,00 s DPH 9100376544 09.01.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 132002219935 zálohová platba elektrina 08/2026 - ZŠ 395,00 s DPH 9100723613 09.01.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 20260482 výkon zodpovednej osoby 08/2026 24,00 s DPH ZO/2021FZO24275-1 01.08.2026 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 2607017 kancelárske potreby, tonery, konfigurácia tabletov 10 ks 298,00 s DPH 03.08.2026 Eduard Salanci - ESAL Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 2026339 oprava konvektomatu Elektrolux 93,48 s DPH 2/2026/23 15.07.2026 TEDOSS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 2026177 účtovné práce za mesiac jún 2026 492,00 s DPH 1/2024, Dodatok č. 1 10.07.2026 IL TAX, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 2700002419 preddavková platba za vodné 8/2026 - ŠJ, MŠ 105,00 s DPH 14.01.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 2700020144 preddavková platba za vodné 8/2026 - ZŠ 82,00 s DPH 14.01.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 20260018 pedagogický kalendár s paragrafmi pre školský rok 2026/2027 - 4 ks 28,89 s DPH 22.07.2026 eRadix s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 04.08.2026 04.08.2026
Faktúra 2026/017 odber tepla - tepelná energia za zúčtovacie obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 2 340,21 s DPH 10.07.2026 Obec Svätý Kríž Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 1610949530 mobilné a hlasové služby za obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026 89,56 s DPH 09.07.2026 O2 Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra FN 06/2026 dotácia strava jún 2026 28,90 s DPH 06.07.2026 Školská jedáleň Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra RG 06/2026 dotácia strava jún 2026 26,60 s DPH 06.07.2026 Školská jedáleň Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra MK 06/2026 dotácia strava jún 2026 28,50 s DPH 06.07.2026 Školská jedáleň Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 510260283 oprava traktorovej kosačky - remeň, nože 374,80 s DPH 06.07.2026 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 510260283 oprava traktorovej kosačky - remeň, nože 374,80 s DPH 06.07.2026 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 8390911119 mobilné a hlasové služby za obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026 54,33 s DPH 9900864252 03.07.2026 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 133502674716 zálohová platba za elektrinu 07/2026 - ŠJ, MŠ 914,00 s DPH 9100376544 09.01.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 2026/018 vyúčtovanie tepla 2025 podľa uznesenia OZ 61/4/2026 zo dňa 30.06.2026 609,34 s DPH 10.07.2026 Obec Svätý Kríž Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra 2606011 oprava zariadení, tonery 244,50 s DPH 01.07.2026 Eduard Salanci - ESAL Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž Mgr. Janka Cuprová riaditeľka školy 10.07.2026 10.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/11396